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李晓慧 编 / 中国人民大学出版社 / 2008-06 / 平装
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上书时间2024-04-01
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高等院校会计学专业系列教材:审计学实务与案例
本书特色
1.再现年报审计的逻辑体系。从组织一个年报审计业务的全过程,让学生学习如何组织审计工作,如何执行审计程序并形成审计工作底稿,如何进行审计判断以及如何编制审计报告。
2.剖析经典案例,着力培养学生侦察重大舞弊的能力。每章均设计相关案例分析,以提升学生对审计理论和实务的理解、掌握和巩固,有利于培养学生侦察报表重大舞弊的能力和高尚的职业道德观念,全面提升学生分析问题、解决问题的能力。
3.凸显实训项目,模拟审计实务操作。每章均设计了实训项目,通过设置情景,模拟审计现场,借助网络资料和学生调查研究,让学生身临其境完成从业务承接、计划审计、审计测试、形成工作底稿(收集证据)到编制审计报告等过程,实训项目可操作、可检验,有利于培养学生动脑、动手能力以及创新务实的品德。
李晓慧,经济学博士,教授,硕士生导师,现任中央财经大学会计学院副院长,曾在会计师事务所、国有资产管理局和中国注册会计师办会专业标准部工作。在《会计研究》、《审计研究》等核心刊物上发表近百篇专业论文,并出版多部相关论著。
第1章审计概述1.1世界历史上的审计1.2审计、审计师与会计师事务所1.3审计准则与审计业务范围1.4审计市场思考题案例分析实训项目第2章承接审计业务2.1业务承接的实务流程2.2初步评价业务承接2.3评估利用其他审计师或专家的工作2.4初步评价舞弊2.5创建业务与签订业务约定书2.6满足并超越客户期望思考题案例分析实训项目第3章风险评估与计划审计工作3.1风险评估概述3.2执行风险评估并形成相应底稿3.3重要性水平的确定与运用3.4计划审计工作思考题案例分析实训项目第4章销售与收款循环审计4.1销售与收款循环的主要活动及其关键控制4.2销售与收款循环的控制测试4.3营业收入审计4.4应收账款的审计4.5销售与收款循环中其他项目审计思考题案例分析实训项目第5章采购与付款循环审计5.1采购与付款/固定资产循环主要活动及其关键控制5.2采购与付款/固定资产循环的控制测试5.3采购与付款循环所涉及科目的实质性测试5.4实质性分析程序思考题案例分析实训项目第6章生产与仓储循环审计6.1生产与仓储循环主要活动及其关键控制6.2生产与仓储/工薪与人事循环控制测试6.3存货监盘6.4存货与仓储循环所涉及科目的实质性测试思考题案例分析实训项目第7章筹资与投资循环审计7.1筹资与投资循环主要活动及其关键控制7.2筹资与投资循环控制测试7.3审计中对法律法规的考虑7.4筹资与投资循环涉及科目的实质性测试思考题案例分析实训项目第8章货币资金的审计8.1货币资金涉及的主要活动及其凭证8.2货币资金的控制测试8.3货币资金的实质性测试思考题案例分析实训项目第9章报表审计中对特殊事项的关注9.1期初余额/比较数据审计9.2期后事项审计9.3或有事项审计9.4对持续经营的关注9.5对关联交易的关注9.6对其他信息的关注思考题案例分析第10章终结审计与审计报告10.1终结审计10.2审计报告思考题案例分析实训项目
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开播时间:09月02日 10:30