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  • 审计原理与实务(第三版) 9787564242015

审计原理与实务(第三版) 9787564242015

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  • 作者: 
  • 出版社:    上海财大
  • ISBN:    9787564242015
  • 出版时间: 
  • 装帧:    平装
  • 开本:    其他
  • 作者: 
  • 出版社:  上海财大
  • ISBN:  9787564242015
  • 出版时间: 
  • 装帧:  平装
  • 开本:  其他

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    • 商品分类:
      综合性图书
      货号:
      31859847
      商品描述:
      作者简介
      王英姿,现为上海财经大学会计学院副教授、硕士生导师。主要研究领域为审计理论。在《管理世界》、《审计研究》等期刊发表论文数篇,并主编或参编过多本审计学教材。讲授课程主要包括:《会计学》、《财务会计》、《审计学》、《职业会计师》(ACCA)等。

      目录
      目 录 
      第一章绪论/1
      本章学习目标/1 
      第一节审计的基本概念/2 
      第二节 注册会计师行业/6 
      第三节 财务报表审计/15 
      复习思考题/19 
      自我测试题/19 

      第二章注册会计师执业准则/21 
      本章学习目标/21 
      第一节注册会计师执业准则体系/22 
      第二节鉴证业务基本准则/27
      第三节质量控制准则/31 
      复习思考题/41 
      自我测试题/41 

      第三章注册会计师职业道德守则/44 
      本章学习目标/44 
      第一节注册会计师职业道德基本原则/46 
      第二节注册会计师职业道德概念框架/47 
      第三节注册会计师提供专业服务时对职业道德概念框架的运用/51 
      第四节独立性/59 
      复习思考题/76 
      自我测试题/77 

      第四章财务报表审计流程/79 
      本章学习目标/792 
      第一节财务报表审计概述/80 
      第二节财务报表审计流程/83 
      第三节与治理层的沟通/91 
      复习思考题/97 
      自我测试题/97 

      第五章审计计划/100 
      本章学习目标/100 
      第一节初步业务活动/101
      第二节总体审计策略与具体审计计划/107 
      第三节重要性/112 
      第四节审计风险/120 
      复习思考题/124 
      自我测试题/124 

      第六章风险评估/128 
      本章学习目标/128 
      第一节了解被审计单位及其环境/129 
      第二节风险评估程序和其他相关程序/140 
      第三节评估重大错报风险/142 
      第四节识别与评估舞弊风险/145 
      复习思考题/154 
      自我测试题/154 

      第七章风险应对/158 
      本章学习目标/158 
      第一节风险应对概述/159 
      第二节控制测试/161 
      第三节实质性程序/166 
      第四节应对舞弊导致的重大错报风险/169 
      复习思考题/176 
      自我测试题/176 

      第八章审计证据、审计工作底稿与审计抽样/181 
      本章学习目标/181 
      第一节审计证据/182 
      第二节审计工作底稿/195 
      第三节审计抽样/203 
      复习思考题/211 
      自我测试题/211 

      第九章销售与收款循环审计/215 
      本章学习目标/215 
      第一节销售与收款循环概述/217 
      第二节销售与收款循环的内部控制与控制测试/220 
      第三节销售与收款循环的实质性程序/224 
      复习思考题/237 
      自我测试题/237 

      第十章采购与付款循环审计/242 
      本章学习目标/242 
      第一节采购与付款循环概述/242 
      第二节采购与付款循环的内部控制与控制测试/244 
      第三节采购与付款循环的相关账户审计/248 
      复习思考题/260 
      自我测试题/260

      第十一章生产与存货循环审计/264 
      本章学习目标/264 
      第一节生产与存货循环概述/264 
      第二节生产与存货循环的内部控制与控制测试/268 
      第三节生产与存货循环的实质性程序/273 
      复习思考题/282 
      自我测试题/282

      第十二章货币资金与其他相关项目的审计/285 
      本章学习目标/285 
      第一节货币资金审计概述/287 
      第二节库存现金审计/290 
      第三节银行存款与其他货币资金审计/292 
      第四节其他相关账户的审计/299 
      第五节现金流量表的审计/302 
      复习思考题/306 
      自我测试题/306

      第十三章完成审计工作/309 
      本章学习目标/309 
      第一节期后事项审计/310 
      第二节或有事项审计/314 
      第三节持续经营审计/317 
      第四节审计差异调整/320 
      第五节书面声明/325 
      第六节向治理层和管理层通报内部控制缺陷/330 
      复习思考题/333 
      自我测试题/334 

      第十四章审计报告/338 
      本章学习目标/338 
      第一节审计报告概述/339 
      第二节审计报告的类型与基本内容/340 
      第三节非标准审计报告/346
      第四节特殊目的审计报告/357 
      复习思考题/365 
      自我测试题/365 

      第十五章财务报表审计以外的鉴证业务与非鉴证业务/370 
      本章学习目标/370 
      第一节验资/371 
      第二节 财务报表审阅/389 
      第三节 内部控制审计/393 
      第四节 非鉴证业务/405 
      复习思考题/409 
      自我测试题/409 

      第十六章注册会计师的法律责任/413 
      本章学习目标/413 
      第一节注册会计师法律责任概述/414 
      第二节注册会计师如何避免法律诉讼/426 
      复习思考题/430 
      自我测试题/430 

      第十七章政府审计与内部审计/432 
      本章学习目标/432 
      第一节政府审计/432 
      第二节内部审计/440 
      复习思考题/448 
      自我测试题/448

      参考文献/450

      内容摘要
      本书是修订版。2016年4月《审计原理与实务》(第二版)出版至今,会计准则、审计准则及审计实务都发生了很多变化,第三版教材将充分体现上述变化对审计理论与审计实务的影响,并对复习思考题、自我测试题等进行与时俱进的调整和更新,增加案例和讨论题。本书是修订版。2016年4月《审计原理与实务》(第二版)出版至今,会计准则、审计准则及审计实务都发生了很多变化,第三版教材将充分体现上述变化对审计理论与审计实务的影响,并对复习思考题、自我测试题等进行与时俱进的调整和更新,增加案例和讨论题。

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