成功加入购物车
图书条目标准图
时现 编 / 中国时代经济出版社 / 2012-08 / 平装
售价 ¥ 9.80 2.2折
定价 ¥45.00
品相 八品
优惠 满包邮
延迟发货说明
上书时间2021-05-09
卖家超过10天未登录
内部审计学(第2版)/高等院校审计系列教材
遵循第一版的写作思想,《内部审计学(第2版)/高等院校审计系列教材》以《国际内部审计专业实务框架》为主导,充分结合《内部审计基本准则》对内部审计宗旨、责任和范围等的界定,从时间和地域两个维度阐释内部审计本质、属性和基本特征,全面阐释内部审计的内涵、外延及程序、方法,探寻其产生与发展规律,努力构建现代内部审计理论框架。
总序序前言(第一版)第一章内部审计概述第一节内部审计历史第二节内部审计定义第三节内部审计准則本章练习题本章思考题第二章内部审计程序第一节内部审计程序框架第二节审计准备阶段第三节审计实施阶段第四节审计终结与后续审计阶段本章练习题本章思考题第三章内部审计机构与内部审计人员第一节内部审计机构的设置与选择第二节内部审计机构的权限与职责第三节内部审计人员本章练习题本章思考题第四章经营活动审计第一节财务管理活动审计第二节会计核算活动审计第三节人力资源管理审计第四节供产销业务审计第五节管理活动审计第六节管理部门审计本章练习题本章思考题第五章内部控制审计第一节内部控制概述第二节内部控制审计的内容第三节内部控制审计程序与方法第四节内部控制审计要求第五节内部控制审计案例分析本章练习题本章思考题第六章风险管理与公司治理审计第一节风险管理审计的内容第二节风险管理审计的途径与方法第三节风险管理审计案例分析第四节公司治理审计本章练习题本章思考题第七章信息系统审计第一节信息系统审计概述第二节信息系统审计的程序第三节信息系统审计的内容第四节信息系统审计的方法本章练习题本章思考题第八章内部审计技术及应用第一节审计抽样技术的应用第二节分析性技术的应用第三节内部控制自我评估技术的应用第四节其他审计技术方法简介本章练习题本章思考题第九章内部审计管理第一节内部审计部门管理第二节内部审计项目管理第三节内部审计质量评价与改进第四节内部审计风险及防范第五节内部审计制度建设第六节内部审计管理问题分析本章练习题本章思考题参考文献
展开全部
配送说明
...
相似商品
为你推荐
开播时间:09月02日 10:30