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作者:
门韶娟,陈蕾,姜欣 编著
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出版社:
东北财经大学出版社
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ISBN:
9787565426803
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出版时间:
2017-03
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版次:
2
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装帧:
平装
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开本:
B5
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纸张:
胶版纸
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页数:
311页
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字数:
426千字
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作者:
门韶娟,陈蕾,姜欣 编著
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出版社:
东北财经大学出版社
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ISBN:
9787565426803
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出版时间:
2017-03
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纸张:
胶版纸
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页数:
311页
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字数:
426千字
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定价
¥36.00
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上书时间2024-05-06
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商品描述:
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内容简介:
本书特点如下:靠前,在编写思路 体系安排上,紧扣近期新法律、法规和会计与审计准则的相关要求,借鉴中国注册会计师资格考试的体系和内容,结合审计学的教学规律和特点,尽量做到由易至难,循序渐进,理论联系实际,使学生者能尽快掌握审计理论和实务。第二,在内容编写上,理论方面以基本理论为准,深入浅出,体现培养应用型人才的教学目标和要求;实务方面以实用为度,紧密结合财务报表内容,便于学习者尽快理解和掌握审计专业技能。
目录:
第1章绪论/1
学习目标/1
1.1审计的产生与发展/1
1.2审计的概念与种类/6
1.3注册会计师的管理/14
基本训练/22
第2章审计职业规范/24
学习目标/24
2.1注册会计师的职业道德和法律责任/24
2.2注册会计师的执业准则/37
基本训练/53
第3章审计目标与审计过程/58
学习目标/58
3.1审计目标/58
3.2审计过程/64
基本训练/84
第4章审计证据与审计工作底稿/87
学习目标/87
4.1审计证据/87
4.2审计工作底稿/100
基本训练/109
第5章审计抽样/112
学习目标/112
5.1审计抽样概述/112
5.2审计抽样的运用/116
基本训练/125
第6章风险评估与风险应对/127
学习目标/127
6.1风险评估/127
6.2风险应对/133
基本训练/139
第7章内部控制测试/143
学习目标/143
7.1内部控制概述/143
7.2对内部控制的调查了解和描述/149
7.3内部控制测试、评价及其应用/157
基本训练/164
第8章销售与收款循环审计/166
学习目标/166
8.1销售与收款循环的内容/167
8.2销售与收款循环的内部控制与控制测试/170
8.3销售与收款循环的实质性程序/175
8.4其他相关账户审计/183
基本训练/186
第9章采购与付款循环审计/188
学习目标/188
9.1采购与付款循环的内容/188
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开播时间:09月02日 10:30
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