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中国内部审计协会 / 西苑出版社 / 2008-05 / 其他
售价 ¥ 3.00
品相 九品品相描述
上书时间2021-11-17
内部审计在治理、风险和控制中的作用
本书主要内容包括:遵守国际内部审计师协会的属性标准;以风险为基础制定计划,确定内部审计活动的优先次序;理解内部审计在公司治理中的作用等。
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开播时间:09月02日 10:30