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  • 企业内部控制规范与案例

企业内部控制规范与案例

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书籍均为精品二手图书品相85品以上,出库会经过高温消毒,书籍上架都会检测可保证正版!!

  • 作者: 
  • 出版社:    "中国时代经济出版社
  • ISBN:    9787802219328
  • 出版时间: 
  • 装帧:    平装
  • 开本:    16开
  • 纸张:    胶版纸
  • 作者: 
  • 出版社:  "中国时代经济出版社
  • ISBN:  9787802219328
  • 出版时间: 
  • 装帧:  平装
  • 开本:  16开
  • 纸张:  胶版纸

售价 13.40 3.2折

定价 ¥42.00 

品相 九品品相描述

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    上书时间2023-11-12

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      货号:
      992302973986013209
      品相描述:九品
      本店所售书籍均精品二手正版书书籍,严格审核品相为85品以上,出库会经过高温消毒,由于成本增加,所售书籍价格略高,运费首本5元,每增加一本运费加2元,每天下午2点前订单一般当天发出,最迟48小时内发出,二手书不保证100%没有任何笔记,有时会出现缺货现象,我们会第一时间告知您,感谢理解与支持。
      商品描述:
      以下信息以网上匹配仅供参考,不支持以此为由退款
      内容简介:

                                                《企业内部控制规范与案例》是根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》框架体系编写的,全面反映我国内部控制实务规范的基本思路和方向。其中第二篇内容参考了财政部发布的《企业内部控制应用指引》。                                   
      目录:

                                              前言
      第一篇内部控制理论
      第一章内部控制概论
      第一节内部控制概念的演变
      第二节内部控制发展原因
      第三节内部控制作用与局限
      第四节内部控制建立原则

      第二章内部控制框架
      第一节内部环境
      第二节风险评估
      第三节控制活动
      第四节信息与沟通
      第五节内部监督

      第三章内部控制与风险管理框架
      第一节风险管理框架
      第二节内部控制与风险管理联系

      第二篇内部控制应用
      第四章货币资金业务内部控制应用
      第一节货币资金业务概述
      第二节货币资金业务风险及控制目标
      第三节货币资金业务控制环节
      第四节案例分析

      第五章筹资业务内部控制应用
      第一节筹资业务概述
      第二节筹资业务风险及控制目标
      第三节筹资业务控制环节
      第四节案例分析

      第六章长期股权投资业务内部控制应用
      第一节长期股权投资业务概述
      第二节长期股权投资业务风险及控制目标
      第三节长期股权投资业务控制环节
      第四节案例分析

      第七章采购与付款业务内部控制应用
      第一节采购业务概述
      第二节采购业务风险及控制目标
      第三节采购业务控制环节
      第四节案例分析

      第八章存货业务内部控制应用
      第一节存货业务概述
      第二节存货业务风险及控制目标
      第三节存货业务控制环节
      第四节案例分析

      第九章成本费用业务内部控制应用
      第一节成本费用业务概述
      第二节成本费用业务风险及控制目标
      第三节成本费用业务控制环节
      第四节案例分析

      第十章销售业务内部控制应用
      第一节销售业务概述
      第二节销售业务风险及控制目标
      第三节销售业务控制环节
      第四节案例分析

      第十一章固定资产业务内部控制应用
      第一节固定资产业务概述
      第二节固定资产业务风险及控制目标
      第三节固定资产业务控制环节
      第四节案例分析

      第十二章担保业务内部控制应用
      第一节担保业务概述
      第二节担保业务风险及控制目标
      第三节担保业务控制环节
      第四节案例分析

      第十三章企业并购业务内部控制应用
      第一节企业并购业务概述
      第二节企业并购业务风险及控制目标
      第三节企业并购业务控制环节
      第四节案例分析

      第十四章关联交易业务内部控制应用
      第一节关联交易业务概述
      第二节关联交易业务风险及控制目标
      第三节关联交易业务控制环节
      第四节案例分析

      第十五章对子公司内部控制应用
      第一节对子公司控制业务概述
      第二节子公司业务风险及控制目标
      第三节子公司业务控制环节
      第四节案例分析

      第十六章工程项目业务内部控制应用
      第一节工程项目业务概述
      第二节工程项目业务风险及控制目标
      第三节工程项目业务控制环节
      第四节案例分析

      第十七章金融衍生工具业务内部控制应用
      第一节金融衍生工具业务概述
      第二节金融衍生工具业务风险及控制目标
      第三节金融衍生工具业务控制环节
      第四节案例分析

      第十八章预算业务内部控制应用
      第一节预算业务概述
      第二节预算业务风险及控制目标
      第三节预算业务控制环节
      第四节案例分析

      第十九章合同协议业务内部控制应用
      第一节合同协议业务概述
      第二节合同协议业务风险及控制目标
      第三节合同协议业务控制环节
      第四节案例分析

      第二十章人力资源业务内部控制应用
      第一节人力资源业务概述
      第二节人力资源业务风险及控制目标
      第三节人力资源业务控制环节
      第四节案例分析

      第三篇内部控制评价
      第二十一章内部控制自我评价
      第一节概述
      第二节制订内部控制评价方案
      第三节实施内部控制评价活动
      第四节编制内部控制评价报告
      第二十二章内部控制审计与报告
      第一节概述
      第二节计划审计工作
      第三节控制测试
      第四节内部控制审计报告

      第四篇内部控制案例
      附录1
      我国内部控制主要规范文件目录汇编
      附录2
      关于印发《中央企业全面风险管理指引》的通知
      参考文献
      后记                                    

      配送说明

      ...

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