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李三喜 著 / 中国物价出版社 / 2006-01 / 平装
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上书时间2022-06-01
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物资采购审计精要与案例分析
人人都需要标准,内部审计人员需要内部审计规范。内部审计准则既是内部审计职业规范的重要组成部分,是对内部审计机构和内部审计人员职业行为的规范,又是衡量内部审计质量的权威性标准。中国内部审计准则的颁布实施,是我国内审工作规范化的重要举措,是广大内审人员盼望已久的大喜事,必将促进内部审计这一阳光事业的全面发展。
为了帮助广大内部审计人员深入理解、贯彻内部审计准则,需要对广大内部审计人员进行全方位的培训。通过案例来解析内部审计规范,通俗易懂,具有实用性、可操作性的特点,是帮助内部审计人员理解内部审计准则的
李三喜:曾在国家审计署从事政府审计工作十二年,现为中天恒会计师事务所总经理、中天恒达工程造价咨询公司(甲级)总经理、南京审计学院等高校客座教授,高级审计师,美国贝达药业公司、华风集团单位的特邀顾问,发表论文100多篇,出版理财图书40多部,为中石化集团、国家烟草局等单位培训业务人员近10万人次,以理论联系实际见长,能够承担内部控制、风险管理、内部审计等方面的教学和咨询任务。
概述案例问题思考审计精要案例分析物资采购前期审计案例问题思考审计精要案例分析物资采购过程审计案例问题思考审计精要案例分析物资采购审计报告案例问题思考审计精要案例分析物资采购后续审计案例问题思考审计精要案例分析附录内部会计控制规范——采观与付款(试行)内部审计实务指南第2号——物资采购审计三泰集团天水三泰维尼纶厂物资计划管理办法三泰集团天水三泰维尼纶厂工程项目物资采购管理办法(试行)三泰集团电力企业物资采购审计办法
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开播时间:09月02日 10:30