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尹维劼 编 / 中信出版社 / 2007-06 / 平装
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现代企业内部审计精要(第2版)
越来越多的内部审计现在采用外包的方式进行,社会审计承揽了这块业务,就要懂得如何去做内部审计。最重要的是要从企业的角度考虑问题,满足企业的需要,增加企业的价值。这本书可以帮助社会审计人员如何操作内部审计。
本书针对读者掌握知识的关键环节,即看、记、用,抓住内部审计“精髓”和“要点”来写,写实手法非常明显。用60多万字的篇幅,浓缩了内部审计的全部精华,从书的结构和层次上又体现很强的逻辑性,尤其是这里面的大部分内容取自实际工作中,并进行了优选和适当加工,这样使得本书具有现实的指导性。
尹维劼,1967年出生于湖南靖州,1995年获北京经济学院审计专业硕士。
国际注册内部审计师、注册会计师、审计师,同时还拥有高级会计师职称和证券发行与承销、证券经纪、证券投资咨询及基金从业资格等。现任北京汽车工业控股有限责任公司审计室主任,同时兼任一些关联公司监事或董事。担任中国机械工业审计学会副会长、北京市内部审计协会常务理事及北京市审计学会理事等。曾在中国香港及日本担任过一些公司的财务经理成总监、董事、监查役等职。
代表作:《创业丛书》总主编、《现代企业投资精要》(丛书)总策划、《现代家
第一篇内部审计基础第一章职能定位第一节基本概念第二节现代企业内部审计特点第三节现代企业内部审计职能第二章机构设置第一节公司治理与内部审计第二节内部审计机构设置第三节内部审计外包第三章职业要求第一节职业道德规范第二节职业技能与知识第三节人际关系第四节职业后续教育第四章规范管理第一节我国内部审计的行业管理第二节内部审计准则及其指南第三节部门管理第四节项目管理第五节质量控制第二篇审计程序第一章项目分类规程第一节立项评估
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开播时间:09月02日 10:30